当前位置:中国企业报道>> 聚焦>> 财经观察>>正文内容

*ST天创内控缺陷危机待解 独董称会计师已进场进行专项核查

2024年05月17日 来源:证券日报

5月17日,*ST天创召开业绩说明会,由于公司2023年度财务报告被出具了无法表示审计意见,因此,在业绩说明会的过程中,如何消除影响,解决内控缺陷危机,成了投资者关注的重点事项。

“公司管理层积极采取改善措施,包括加强对大额资金往来、关联交易等情况的监督等。”*ST天创董事长李林在回复记者提问时说。

*ST天创的审计报告显示,公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心(以下简称深圳九颂)投资深圳市快美妆科技有限公司(以下简称快美妆科技)的交易事项,从交易穿透来看已构成关联交易,以及于2023年12月31日将该项投资确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值存在合理性问题。基于上述情况,年审会计师对公司年报出具无法表示意见,对内部控制出具否定意见。

李林对投资者解释称,公司在收到审计报告后,高度重视,多次召集公司董事、高管及相关人员对本次事项讨论分析,采取一些措施消除影响。

不过,有鉴于*ST天创的上述状况,在董事会关于《2023年度财务决算报告》的审议中,公司独董投了弃权票,弃权的理由则提及,来不及独立聘请第三方中介机构就审计报告的“无法表示意见”和内部控制审计报告的“否定意见”所涉事项进行全面核查,基于职业谨慎原则和保护广大投资者利益考虑,独董此时无法发表认可或不认可的确定性意见。

基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑,独董立即启动独立聘请第三方中介机构对公司进行专项核查的聘任程序。在业绩说明会中,公司独董胡世明告诉记者,目前会计师已进场,相关核查程序正在有序进展中,公司也将根据专项核查工作的具体落实情况和相关进展,对达到信息披露标准的进展情况及时公告。

对于目前公司存在的内部控制缺陷问题,李林在回复记者时称,从多个角度进行了改进,“加强相关法律法规与各项规范运作管理制度的培训并组织董监高学习,强化管理层及全员合规意识,从认知上提升风险责任意识、加强内部控制管理措施;对相关管理制度做进一步完善,以作为各项业务活动的运作准绳,确保各项业务开展按照监管规则和公司制度规范运作;进一步调整及优化与关联交易活动相关的内控管理流程,确保所有关联交易的相关内控实施到位;加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,公司内审部门将进一步加强对大额资金往来、关联交易等情况的监督,督促公司严格履行相关审批程序,确保监督有效。”

责任编辑:郑伊丹
相关推荐
中一签可赚36.26万元超越摩尔线程!公募机构争配这只股票!

继“国产GPU第一股”摩尔线程IPO登陆科创板后,同为国产GPU头部企业的沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“沐曦股份”)的IPO热度也引发了市场关注。12月17日,沐曦股份登陆科创板...[详细]

在手订单12.41亿元 壁仞科技冲刺“港股GPU第一股”

此外,身处当下最强的AI风口赛道,壁仞科技也将享受作为战略性新兴产业的政策红利。对于投资者而言,在技术进步与市场需求的双重推动下,AI芯片展现出广阔的成长空间和结构性投资机遇,成为...[详细]

加速打造国内领先商业航天共性试验平台 中星高科完成数千万元A+轮融资

近日,北京中星高科科技有限公司(下称“中星高科”)完成了数千万元A+轮股权融资,本轮由北京大兴京国瑞股权投资基金独家投资,是中星高科在2025年内完成的第二笔股权融资。所募资金将主要...[详细]

返回顶部